昭通市计划生育协会2017年预算
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2017/0425/20170425095425828.doc
第一部分 昭通市计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 昭通市计划生育协会 2017 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 昭通市计划生育协会 2017 年部门预算表
- 财务收支预算总表
- 财政拨款收支预算总表
- 一般公共预算本级财力支出预算总表
- 基本支出表预算表
- 项目支出预算表
- 一般公共预算“三公”经费支出表
- 政府性基金预算支出表
第一部分 昭通市计划生育协会概况
- 部门主要工作职责
1.协助党和政府及有关部门宣传贯彻落实《中华人民
共和国人口与计划生育法》、《云南省人口和计划生育条例》及国家、地方其他相关法律法规政策,参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究,推动人口和计划生育工作;
2.组织计划生育协会会员开展人口和计划生育的相关工作,指导县、乡、村计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防性病、艾滋病的科学知识。
4.关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
5.反映会员诉求,维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。创造条件实施“少生快富”工程和救助计生贫困母亲的幸福工程。
6.协调社会有关项目和资源,让计划生育家庭优先享受改革发展带来的好处,促进计划生育利益导向机制的建立。
7.开展与计划生育和社会主义新农村建设有关的其它活动。积极推进基层计划生育群众自治,创建和谐计生环境。
8. 在中共昭通市委、市人民政府领导下开展人口和计划生育的对外交流与宣传。
9.承办省计划生育协会、昭通市卫生和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。
- 部门预算单位构成
根据《昭通市机构编制委员会关于印发<昭通市计划生育协会机关主要职责内设机构和人员编制方案>的通知》(昭市编〔2013〕69号)我单位为参公管理事业单位,根据工作职责,机关设2个业务科室,分别为机关办公室、项目工作科。协会机关事业编制6名,其中会长1名(兼)、常务副会长1名(正处级)、副会长兼秘书长1名(副处级)。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位为1个,单位详细情况见下表:
昭通市计划生育协会单位基本情况表
单位:人
单位名称 |
单位性质 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
昭通市计划生育协会 |
参公管理事业单位 |
财政拨款 |
6 |
6 |
我单位有车辆编制一辆,为一般公务用车,2016年公车改革后,车辆使用权转移,我单位无公务用车。
第二部分 昭通市计划生育协会2017年部门预算情况说明
昭通市计划生育协会2017 年部门预算包括昭通市计划生育协会市本级各部门的全年工作预算。
(一)关于昭通市计划生育协会财政拨款收支预算总表的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 计划生育协会预算收入为246.02万元,其中:一般公共预算106.97万元,罚没收入0.00万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排0.00万元;政府性基金预算0.00万元;国有资本经营预算0.00万元;事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转收入19.05万元,省级补助收入0.00万元,上级提前下达资金0.00万元;下级配套收入120.00万元,其他收入0.00万元。计划生育本年预算支出246.02万元。
(二)关于昭通市计划生育协会一般公共预算支出表的说明
本年收入中,一般公共预算226.97万元(本级财力226.97万元,专项收入0.00万元,罚没收入安排0.00万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元,其他纳入预算管理的非税收入安排0.00万元),计划生育机构收入106.97万元;计划生育服务120万元,财政专户管理的收入0.00万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元。
- 关于昭通市计划生育协会基本支出预算表的说明
支出预算总额为246.02万元,其中:本级财力安排的支出226.97万元,基本支出66.97万元。
1.上级财政拨公用经费16.56万元,用于开展日常水电、机器设备维护、办公用品购买、单位人员差旅费支付、工会费用行政补助及上级部门检查指导等方面的接待活动等保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的费用。
- 人员支出50.41万元,其中基本工资22.47万元,津补贴27.94万元,用于工资福利及津补贴发放。
(四)关于昭通市计划生育协会政府性基金预算收支表的说明
昭通市计划生育协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
- 关于昭通市计划生育协会部门收支总表的说明
2017年, 计划生育协会预算收入为246.02万元,其中:一般公共预算106.97万元,罚没收入0.00万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排0.00万元;政府性基金预算0.00万元;国有资本经营预算0.00万元;事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转收入19.05万元,省级补助收入0.00万元,上级提前下达资金0.00万元;下级配套收入120.00万元,其他收入0.00万元。计划生育本年预算支出246.02万元。
- 关于昭通市计划生育协会部门收入总表的说明
2017年, 计划生育协会预算收入为246.02万元,其中:一般公共预算106.97万元,罚没收入0.00万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排0.00万元;政府性基金预算0.00万元;国有资本经营预算0.00万元;事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转收入19.05万元,省级补助收入0.00万元,上级提前下达资金0.00万元;下级配套收入120.00万元,其他收入0.00万元。
(七)关于昭通市计划生育协会部门支出总表的说明
支出预算总额为246.02万元,本级财力安排的支出
226.97万元,其中:基本支出66.97万元,项目支出160万元,上年结余支付19.05万元。
其中:本级财力安排的支出226.97万元,其中:项目支出160.00万元,2017年参与分配和管理的市对县区专项转移支付项目预算为120.00万元;40万元为本级专项业务费。各项支出明细如下:
1.专项转移支付120万元
(1)生育关怀基金60万元,按照《昭通市计划生育协会生育关怀基金管理办法》,根据实地调研,预计帮扶关怀60户,每户1万元,共计支出60万元。
(2)计生特殊家庭帮扶救助项目专项资金30万;主要用于孤女救助、关爱帮扶计生特殊家庭等。
(3)生育关怀系列项目配套资金30万元,其中:对国家级项目配套7万元,省级项目配套8万元,市级开展项目配套15万元。
2.业务费支出40万元
主要用于召开市计生协会换届会议、常务理事会、理事会会议、党建工作经费、开展计生家庭意外伤害保险、孤女救助、“五关爱”等项目工作经费宣传教育工作经费、培训县区计生协会工作人员经费、计生协会组织建设工作经费、工作调研经费及公务接待等方面开支。
(六)关于昭通市计划生育协会“三公经费”预算情况
表的说明
按照“三公”经费只减不增的原则安排预算,2017年,没有出国出境的预算,上年未预算也未发生出国出境经费;公务用车运行维护费预算为0元,因公务用车制度改革,单位公务用车未保留;公务接待预算3万元,上年预算3万元,未调增的原因是我单位严格落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制公务接待。
- 关于昭通市计划生育协会2017年部门项目支出绩效目标表的说明(见附件)
- 关于项目政府采购预算表的说明(见附件)
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指国内外援助款项、存款利息收入等。
(三)行政运行:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)人口和计划生育宣传教育经费:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出,包括生育关怀、生殖健康等具体项目。
(五)生育关怀基金:主要是帮助受助计生贫困家庭发展运输、种植、养殖、餐饮服务、商品零售等产业。项目资金均采用滚动投入方式开展,项目周期2-3年。
(六)计生特殊家庭:领取了独生子女父母光荣证后独生子女死亡,且家庭未再生育或领养子女的家庭。
第四部分 中国计生协 2017 年部门预算表
附件1-1 |
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财政拨款收支预算总表 |
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|
单位:万元 |
||||||||
一、本年收入 |
金额 |
一、本年支出 |
金额 |
||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 |
226.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||||||
1、本级财力 |
|
二、外交支出 |
|
||||||||
2、专项收入 |
|
三、国防支出 |
|
||||||||
3、罚没收入安排 |
|
四、公共安全支出 |
|
||||||||
4、纳入预算管理的行政事业性收费安排 |
|
五、教育支出 |
|
||||||||
5、国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||||||||
6、其他纳入预算管理的非税收入安排 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||||
(二)财政专户管理的收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||||||||
(三)政府性基金财政拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||||||
(四)国有资本经营收益财政拨款 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
246.02 |
||||||||
二、上年结转 |
19.05 |
十一、节能环保支出 |
|
||||||||
三、上级提前下达资金 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
||||||||
(一)一般公共预算 |
|
十三、农林水支出 |
|
||||||||
(二)政府性基金预算 |
|
十四、交通运输支出 |
|
||||||||
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||||||||
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||||||
|
|
十七、金融支出 |
|
||||||||
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
|
二十、住房保障支出 |
|
||||||||
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||||||
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||||||||
|
|
二十三、预备费 |
|
||||||||
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||||||
|
|
二十五、转移性支出 |
|
||||||||
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
||||||||
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
||||||||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
||||||||
|
|
结转下年 |
|
||||||||
收入总计 |
246.02 |
支出总计 |
246.02 |
||||||||
附件1-2 |
|||||||||||
一般公共预算支出表 |
|||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
|||||||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
201 |
医疗卫生与计划生育支出 |
226.97 |
|
|
|||||||
20107 |
计划生育事务 |
226.97 |
|
|
|||||||
2010716 |
计划生育机构 |
106.97 |
106.97 |
|
|||||||
2010717 |
计划生育服务 |
120 |
|
120 |
|||||||
|
合 计 |
226.97 |
106.97 |
120 |
附件1-3 |
|||||||||
基本支出预算表 |
|||||||||
单位:万元 |
|||||||||
经济分类科目 |
合计 |
本级财力安排 |
财政专户管理的教育收费 |
单位自筹安排 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他自有资金 |
||||
类 |
款 |
||||||||
|
|
** |
1 |
|
2 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
66.97 |
66.97 |
|
|
|
|
|
|
|
昭通市计划生育协会 |
66.97 |
66.97 |
|
|
|
|
|
|
|
昭通市计划生育协会 |
66.97 |
66.97 |
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
22.47 |
22.47 |
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
7.13 |
7.13 |
|
|
|
|
|
附件1-4 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
注:昭通市计划生育协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
附件1-5 |
|
|
|
部门收支总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
一、一般公共预算 |
106.97 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营收益 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上年结转收入 |
19.05 |
六、科学技术支出 |
|
七、省级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、下级配套收入 |
120 |
八、社会保障和就业支出 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
246.02 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
收入总计 |
246.02 |
支出总计 |
246.02 |
附件1-6 |
|
|
|
||||||||
部门收入总表 |
|||||||||||
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目 |
合计 |
一般公共预 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转收入 |
省级补助收入 |
下级配套收入 |
其他 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
201 |
医疗与计划生育支出 |
226.97 |
226.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201007 |
计划生育事务 |
226.97 |
226.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20100716 |
计划生育机构 |
126.02 |
106.97 |
|
|
|
|
19.05 |
|
|
|
20100717 |
计划生育服务 |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
246.02 |
226.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19.05 |
0 |
0 |
0 |
附件1-7 |
|||||||||||||
部门支出总表 |
|||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||
功能科目编码 |
单位名称(科目) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
全年数 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
||||||||
小计 |
在职人员工资 |
小计 |
公用经费(在职、离退休) |
公务交通补贴 |
工会经费 |
福利费 |
|||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
11 |
13 |
14 |
22 |
|
|
|
合计 |
226.97 |
66.97 |
50.42 |
50.42 |
16.55 |
7.41 |
6.48 |
1 |
1 |
160 |
|
|
|
昭通市计划生育协会 |
226.97 |
66.97 |
50.42 |
50.42 |
16.55 |
7.41 |
6.48 |
1 |
1 |
160 |
|
|
|
昭通市计划生育协会 |
226.97 |
66.97 |
50.42 |
50.42 |
16.55 |
7.41 |
6.48 |
1 |
1 |
160 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
226.97 |
66.97 |
50.42 |
50.42 |
16.55 |
7.41 |
6.48 |
1 |
1 |
160 |
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
226.97 |
66.97 |
50.42 |
50.42 |
16.55 |
7.41 |
6.48 |
1 |
1 |
160 |
210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
226.97 |
66.97 |
50.42 |
50.42 |
16.55 |
7.41 |
6.48 |
1 |
1 |
40 |
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
“三公经费”预算情况表 |
|||||||||||||||||||
单位名称:昭通市计划生育协会 |
|
|
|
|
单位:元 |
||||||||||||||
序号 |
“三公”经费预算数 |
一、因公出国(境)费(支出经济分类科目30212) |
二、公务用车购置费及运行维护费支出 |
三、公务接待费支出(支出经济分类科目30217) |
|||||||||||||||
总计 |
公用经费 |
业务费 |
合计 |
公用经费 |
业务费 |
合计 |
公务用车购置费(支出经济分类科目30913、31013) |
公务用车运行维护费(支出经济分类科目30231) |
合计 |
公用经费 |
业务费 |
||||||||
小计 |
公用经费 |
业务费 |
小计 |
公用经费 |
业务费 |
||||||||||||||
总计 |
30,000 |
30,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|||
小计 |
30,000 |
30,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|||
1 |
30,000 |
30,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03-1表 |
||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称(绩效指标类型) |
项目绩效指标 |
绩效标准 |
指标值(项目绩效目标预计完成情况) |
绩效标准类型 |
绩效指标值数据来源 |
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
优 |
良 |
中 |
差 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
市计划生育协会专项业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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产出指标 |
专项业务费总预计支出40万元,其中办公费预计21万元,主要用于基层组织建设6万元、开展“五关爱”和生育关怀行动等工作经费2万元、党建和工青妇等工作经费5万元、开展宣传教育活动工作经费8万元;会议费6万元,主要用于开展计生工作会、理事会、常务会议等各种工作会议;培训费4万元,主要用于计生协宣传员培训和项目工作培训等;接待费3万元,主要用于日常工作开展过程中公务接待费用;差旅费6万元,主要用于工作调研、下乡检查项目执行情况,对开展工作进行验收等, |
100% |
90%以上 |
80%以上 |
70%以下 |
优 |
行业标准 |
工作计划 |
严格遵守国家财政财务制度和财经纪律,规范和加强内部管理,自觉接受财政、审计、监察及主管部门的监督检查。最大限度提高资金使用效益和社会效益。 |
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效果指标 |
专项业务费共覆盖11县区41个乡镇68个村(居)民委员会,惠及昭通市43万计生协会员。稳定支持,长效机制。业务费稳定支持计生协机关正常运转,为计生协会形成有益于持续发展、不断创新的长效机制提供经费支持 |
100% |
91%以上 |
81%以上 |
71%以下 |
优 |
行业标准 |
工作计划 |
严格遵守国家财政财务制度和财经纪律,规范和加强内部管理,自觉接受财政、审计、监察及主管部门的监督检查。最大限度提高资金使用效益和社会效益。 |
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效率指标 |
切实履行在资金申请、资金分配、资金使用、监督检查等方面的管理职责,建立常态化的自查自纠机制。业务费所发生的会议费、差旅费、小额办公费用和其他相关费用等,按照规定实行“公务卡”结算。劳务费、专家咨询费等支出,原则上应当通过银行转账方式结算,从严控制现金支付。 |
100% |
92%以上 |
82%以上 |
72%以下 |
优 |
行业标准 |
工作计划 |
严格遵守国家财政财务制度和财经纪律,规范和加强内部管理,自觉接受财政、审计、监察及主管部门的监督检查。最大限度提高资金使用效益和社会效益。 |
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项目执行进度考 指标(业务费、非税收入除外) |
2017年项目支出预算执行进度考核标准:二季度、三季度、10月底前、11月底前执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%,未达到进度目标的,由政府收回统筹安排用于亟需项目。财政将按规定时间节点进度进行考核 |
确保4个时间节点目标任务按时完成 |
确保3个时间节点目标任务按时完成 |
确保2个时间节点目标任务按时完成 |
按时完成2个时间节点以下的目标任务 |
优 |
行业标准 |
一体化考评结果 |
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项目政府采购预算表 |
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单位:元 |
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单位名称 |
采购项目 |
采购目录 |
计量 |
数量 |
资金来源 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他自有资金 |
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小计 |
本级财力安排 |
专项收入安排 |
罚没收入安排 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排 |
国有资源(资产)有偿使用 |
其他纳入预算管理的非税收入安排 |
财政专户管理的教育收费 |
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128,500.00 |
128,500.00 |
128,500.00 |
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昭通市计划生育协会 |
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128,500.00 |
128,500.00 |
128,500.00 |
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昭通市计划生育协会 |
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128,500.00 |
128,500.00 |
128,500.00 |
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专项业务费 |
办公家具 |
套 |
1 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
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专项业务费 |
办公家具 |
批 |
4 |
7,200.00 |
7,200.00 |
7,200.00 |
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专项业务费 |
摄影、摄像设备 |
台 |
1 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
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专项业务费 |
办公家具 |
批 |
3 |
11,400.00 |
11,400.00 |
11,400.00 |
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专项业务费 |
办公家具 |
批 |
4 |
10,400.00 |
10,400.00 |
10,400.00 |
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专项业务费 |
办公家具 |
批 |
3 |
10,500.00 |
10,500.00 |
10,500.00 |
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专项业务费 |
打印机 |
台 |
1 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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专项业务费 |
教育培训 |
批 |
1 |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
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专项业务费 |
计算机 |
台 |
2 |
9,600.00 |
9,600.00 |
9,600.00 |
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专项业务费 |
复印机 |
台 |
1 |
29,000.00 |
29,000.00 |
29,000.00 |
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专项业务费 |
办公家具 |
批 |
3 |
14,400.00 |
14,400.00 |
14,400.00 |
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