监督索引号53060000936301000
昭通市计划生育协会2020年度部门决算信息公开
目录
第一部分 昭通市计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昭通市计划生育协会概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.协助党和政府及有关部门宣传贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省人口和计划生育条例》及国家、地方其他相关法律法规政策,参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究,推动人口和计划生育工作;
2.组织计划生育协会会员开展人口和计划生育的相关工作,指导县、乡、村计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防性病、艾滋病的科学知识。
4.关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
5.反映会员诉求,维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。创造条件实施“少生快富”工程和救助计生贫困母亲的幸福工程。
6.协调社会有关项目和资源,让计划生育家庭优先享受改革发展带来的好处,促进计划生育利益导向机制的建立。
7.开展与计划生育和社会主义新农村建设有关的其它活动。积极推进基层计划生育群众自治,创建和谐计生环境。
8. 在中共昭通市委、市人民政府领导下开展人口和计划生育的对外交流与宣传。
9.承办省计划生育协会、昭通市人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年,是决战决胜脱贫攻坚和“十三五”圆满收官之年,是全面落实“六项重点任务”、深入推进计划生育协会改革持续健康发展的关键之年。昭通市计划生育协会始终主动服务和融入市委、市政府中心工作大局,聚焦脱贫攻坚与健康昭通建设工作的有效衔接,积极承接政府公共服务职能转移,不断提高计划生育协会工作质量和服务水平,为服务乡村振兴、促进健康昭通建设和推进全市经济社会高质量跨越发展做出了积极的贡献。
1、积极争取市委、市政府重视和加强对计划生育协会工作的领导。通过积极争取,今年4月,昭通市被成功列为全国第二批地方计生协综合改革试点21个单位之一。
2、加强组织建设和队伍建设。全市建立地方组织159个、基层组织1521个、会员之家1197个、文化团体169个,登记个人会员119870人,基本构建起横向到边,纵向到底的计划生育协会工作网络。
3、以落实网格化管理为基本要求,共同铸就抵御新冠肺炎疫情的计划生育协会工作防线。一是成立了由市计划生育协会常务副会长任组长的新冠肺炎疫情防控工作领导小组,全面统筹做好新冠肺炎疫情防控各项工作。二是认真贯彻落实上级关于新冠肺炎疫情防控工作的有关会议和文件精神。及时传达学习中央、省、市关于新冠肺炎疫情防控工作的相关会议和文件精神,自觉把思想和行动统一到中央、省、市的疫情防控工作部署上来。三是积极争取项目、资金和物资支持。通过协调对接,共争取中国计生协和省计生协疫情防控专项资金3.6万元支持。第一时间采购口罩、酒精、消毒粉等防控物资,发放到十一县市区计划生育协会开展疫情防控工作。在新冠肺炎疫情防控最吃劲的关键时期,由常务副会长带队深入全市疫情防控高风险地区大关县开展疫情防控物资捐赠。积极争取腾讯公益基金2万元,帮助2名建档立卡贫困人口开展疫情防控工作;四是广泛动员社会力量参与疫情防控工作。争取到巧家籍老挝华侨郑宏先生捐赠口罩30000只,为坚决打赢疫情防控阻击战做出了积极贡献。五是党员领导干部模范带头为爱逆行。市计划生育协会机关领导班子和党员干部带头,义务献血900ml,捐款1400元,为抗击疫情做出了积极努力。
4、以落实六项重点任务为抓手,计生家庭和育龄群众的获得感、幸福感和满意度不断提升。一是加大宣传教育力度,计划生育协会影响力不断提升。开展多渠道、多形式宣传服务。一年来,累计组织开展各类宣传服务活动836场次、受益群众128698人,组织开展慰问活动95场次1325人,发放慰问金59400元,发放各类宣传资料120000余份。二是加大生殖健康咨询服务和优生优育指导服务,助力健康昭通建设。充分发挥计划生育协会社会监督作用,积极参与促进0-3岁以下婴幼儿照护服务工作。加强与昆明送子鸟医院合作,签订了“生育关怀,助孕帮扶”公益项目合作协议,努力帮助有生育意愿的生育障碍家庭实现生育,重建幸福美满家庭。争取省计划生育协会支持,投入资金5万元,组织实施家庭健康素养项目。联合昭阳区人民政府、民盟昭通市委员会在昭阳区靖安新区开展“送温暖 送健康 送春联”活动,开展义诊咨询和送春联迎新春活动,为101户易迁残疾家庭送去毛毯,为3户计生特殊家庭送去大米和食用油,让靖安新区搬迁群众在新家度过第一个温暖幸福的春节。在镇雄县投入资金5万元,启动实施“三留守人员”关怀关爱项目,开展“三留守人员服务”。 投入资金13.37万元,在巧家县、绥江县实施暧心家园项目,以“家”为主题开展联谊、座谈等活动,让目标人群逐步走出心理困境,融入社会。对全市439名计生特殊家庭成员组织开展经济帮扶、生产发展、关怀慰问、健康体检、精神慰藉等关怀关爱活动。
5、以永远在路上的坚韧,持续推进全面从严治党向纵深发展。一是严格落实从严治党主体责任和“一岗双责”。 二是着力加强廉政教育学习。三是狠抓“四风”问题。四是严把政治关口,净化选人用人风气。五是加强制度建设,划清红线和底线。
6、落实市委政府工作部署,完成相关任务、接受各类督查考评、重要活动重要会议等配合等工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昭通市计划生育协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市计划生育协会2020年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。其他人员0人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市计划生育协会2020年度收入合计150.06万元。其中:财政拨款收入150.06万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入增加30.5万元,增长25.51%,主要原因为支付职工死亡抚恤费及在职人员工资正常晋级晋档工资调整。
二、支出决算情况说明
昭通市计划生育协会2020年度支出合计150.06万元。其中:基本支出146.25万元,占总支出的97.46%;项目支出3.81万元,占总支出的2.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加30.5万元,增长25.51%,主要原因为支付职工死亡抚恤费及在职人员工资正常晋级晋档工资调整。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障计生协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146.25万元。与上年对比增加35.69万元,增长24.40%,主要原因为支付职工死亡抚恤费及在职人员工资正常晋级晋档工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.52%;职工抚恤费支出基本支出的14.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.64%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障计生协机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3.81万元。与上年对比减少5.19万元,下降57.67%,主要原因是全市计生协系统专兼职人员培训项目经费9万元,培训已于2020年12月份组织培训,但因年底关账未支付,结转下年支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款支出150.06万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加30.5万元,增长25.51%,主要原因为增加职工死亡抚恤费及公职人员工资正常晋升调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出116.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障昭通市计划生育协会机关正常运转,其中人员工资津补贴等87.05万元;商品和服务支出29.55万元,资本性支出0.3万元。
2.社会保障和就业(类)支出33.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.37%。主要用于厅机关及厅属事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险、病故人员家属的丧葬补助等。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为0.15万元,完成预算的5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央经济工作会议精神,“刀刃向内”过紧日子,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算,严格按照有关规定从严控制相关支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.46万元,下降15.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.46万元,下降75.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央经济工作会议精神,“刀刃向内”过紧日子,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算,严格按照有关规定从严控制相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.15万元,占5%。具体情况如下:
1.我单位无因公出国(境)费用支出。
2.我单位无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.15万元。全部为国内接待费支出,共安排国内公务接待3批次,接待人次21人。主要用于上级单位考察调研,唇腭裂、生育关怀基金等计生协项目督导、检查、验收等发生的接待支出。
无国(境)外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市计划生育协会2020年机关运行经费支出23.28万元,与上年30.04万元对比减少6.76万元,主要原因是办公费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、水费相关经费支出略比去年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,昭通市计划生育协会资产总额27.45万元,其中,流动资产0.08万元,固定资产25.9万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.47万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.2万元,其中固定资产增加0.2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
27.45 |
0.08 |
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25.9 |
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1.47 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0.3万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况(详见附件:2020年度昭通市计划生育协会决算表)。GK09表《项目支出绩效自评》、GK10表《项目支出绩效自评报告》、GK11表《部门整体支出绩效自评报告》、GK12表《部门整体支出绩效自评表》。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.人口和计划生育宣传教育经费:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出,包括生育关怀、生殖健康等具体项目。
2.生育关怀基金:主要是帮助受助计生贫困家庭发展运输、种植、养殖、餐饮服务、商品零售等产业。项目资金均采用滚动投入方式开展,项目周期2-3年。
3.计生特殊家庭:领取了独生子女父母光荣证后独生子女死亡,且家庭未再生育或领养子女的家庭。
监督索引号53060000936301111
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 150.06 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 33.16 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 116.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 51 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 52 | |||
本年收入合计 | 25 | 150.06 | 本年支出合计 | 53 | 150.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 54 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 55 | ||
总计 | 28 | 150.06 | 总计 | 56 | 150.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 150.06 | 150.06 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.16 | 33.16 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 11.29 | 11.29 | |||||||
208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.29 | 11.19 | |||||||
208 | 08 | 抚恤 | 21.70 | 21.70 | |||||||
208 | 01 | 死亡抚恤 | 21.70 | 21.70 | |||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |||||||
208 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 116.90 | 116.90 | ||||||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 116.90 | 116.90 | |||||||
210 | 16 | 计划生育机构 | 113.09 | 113.90 | |||||||
210 | 07 | 其他计划生育事务支出 | 3.81 | 3.81 | |||||||
210 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 3.81 | 3.81 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:本部门名称 | 昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 150.06 | 146.25 | 3.81 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | ||||
208 | 08 | 抚恤 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | ||||
208 | 01 | 死亡抚恤 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | ||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ||||
208 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 116.90 | 113.09 | 3.81 | |||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 116.90 | 113.09 | 3.81 | ||||
210 | 16 | 计划生育机构 | 113.09 | 113.09 | 0.00 | ||||
210 | 07 | 其他计划生育事务支出 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | ||||
210 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 3.81 | 3.81 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 150.06 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 33.16 | 33.16 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 116.90 | 116.90 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 25 | 150.06 | 本年支出合计 | 54 | 150.06 | 150.06 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 57 | |||||
总计 | 29 | 150.06 | 总计 | 58 | 150.06 | 150.06 | |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:本部门名称 | 昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 150.06 | 146.25 | 3.81 | 150.06 | 146.25 | 3.81 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.16 | 33.16 | 33.16 | 33.16 | |||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | ||||||||||
208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | ||||||||||
208 | 08 | 抚恤 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | ||||||||||
208 | 01 | 死亡抚恤 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | ||||||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
208 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 116.90 | 113.09 | 3.81 | 116.90 | 113.09 | 3.81 | |||||||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 116.90 | 113.09 | 3.81 | 116.90 | 113.09 | 3.81 | ||||||||
210 | 16 | 计划生育机构 | 113.09 | 113.09 | 113.09 | 113.09 | ||||||||||
210 | 07 | 其他计划生育事务支出 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||
210 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
部门:本部门名称 | 昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 100.67 | 302 | 商品和服务支出 | 23.58 | 309 | 资本性支出(基本建设) | - | 311 | 对企业补助(基本建设) | - |
30101 | 基本工资 | 31.98 | 30201 | 办公费 | 5.04 | 30901 | 房屋建筑物购建 | - | 31101 | 资本金注入 | - |
30102 | 津贴补贴 | 41.83 | 30202 | 印刷费 | 30902 | 办公设备购置 | - | 31102 | 其他对企业补助 | - | |
30103 | 奖金 | 13.24 | 30203 | 咨询费 | 30903 | 专用设备购置 | - | 312 | 对企业补助 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30905 | 基础设施建设 | - | 31201 | 资本金注入 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.07 | 30906 | 大型修缮 | - | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.29 | 30206 | 电费 | 0.51 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | - | 31204 | 费用补贴 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.30 | 30908 | 物资储备 | - | 31205 | 利息补贴 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 30913 | 公务用车购置 | - | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 1.77 | 30919 | 其他交通工具购置 | - | 313 | 对社会保障基金补助 | - | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | 0.83 | 30921 | 文物和陈列品购置 | - | 31302 | 对社会保险基金补助 | - |
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30922 | 无形资产购置 | - | 31303 | 补充全国社会保障基金 | - | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 30999 | 其他基本建设支出 | - | 399 | 其他支出 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.16 | 30214 | 租赁费 | 310 | 资本性支出 | 0.30 | 39906 | 赠与 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.70 | 30215 | 会议费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 31003 | 专用设备购置 | 39999 | 其他支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 21.70 | 30224 | 被装购置费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31008 | 物资储备 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.32 | 31010 | 安置补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 10.25 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||
人员经费合计 | 122.37 | 公用经费合计 | 23.88 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:本部门名称 | 昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||
注:我部门本年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08 | |||||||||
部门:昭通市计划生育协会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 无 | ||||||||
注:我部门无本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故本表无数据。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
部门:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 3.00 | 0.15 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | |
3.公务接待费 | 7 | 3.00 | 0.15 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 0.15 |
其中:外事接待费 | 9 | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 3 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 21 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | 23.28 |
(一)行政单位 | 23 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 23.28 |
备注 | 25 | ||
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
项目支出绩效自评 | |||||||
公开10表 | |||||||
部门:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||||||
项目名称: | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值(项目绩效目标预计完成情况) | 绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |
完成率 | 完成质量 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成年初预算安排任务 | 3.81 | 完成年度目标的42.33% | 100% | 较好 | |
产出指标 | 时效指标 | 培训计生协系统干部人数 | 400人次 | 400人次 | 100% | 较好 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对计生群众服务的满意度 | 90% | 大于90% | 满意 | 满意 | |
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |
1.有节支增效的改进措施。通过控制行政成本、降低各项开支来落实勤俭节约,反对铺张浪费,厉行节约,提高资金使用效益。修改完善了 《“三重一大”实施办法》《云南省招商合作局关于进一步加强财务管理的实施意见》和《云南省招商合作局关于进一步加强政府采购工作管理的意见》,明确大额资金使用的民主决策流程,确保资金使用合法、合理、合规。完善政府采购工作流程,规范出国(境)、展览展示等大型活动政府采购方式。进一步加强对财务制度的执行和监督把关工作,敢于严把关,敢于事前审核、事后严核查,推动财务管理向科学化、精细化、法治化迈进。 2.按照只减不增的要求,严格控制“三公”经费支出。 |
|||||
项目是否有规范的内控机制 | 财务管理方面,市计划生育协会制定了《云南省招商合作局关于进一步加强财务管理的实施意见》、《昭通市计划生育协会预算绩效管理办法》和《云南省招商合作局关于进一步加强政府采购工作管理的意见》等管理办法,从年度经费的申报、经费支出预算审批权限、经费支出管理、经费支出报销管理、政府采购程序等经费支出的各个环节作出详细规定,并严格按规定执行。 | ||||||
项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目达到标准的质量管理管理水平。通过对项目实施过程中进行跟踪管理,项目完成后实施绩效自评。 | ||||||
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 项目2020年12月31日实施完成。 | |||||
验收的有效性 | 项目根据《云南省财政支出绩效自评暂行办法》《昭通市计划生育协会预算绩效管理办法》规定开展绩效自评,按照制定的绩效目标任务量进行验收。 | ||||||
自评结论 | 2020年,昭通市计划生育协会在省计划生育协会和市委、市政府的坚强领导下,团结带领全市各级计划生育协会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记对计划生育协会工作的重要指示批示精神,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,认真贯彻计划生育基本国策,推动实现适度生育水平、促进人口长期均衡发展与家庭健康和谐幸福,大力推进计划生育协会改革工作和“六项重点任务”的全面落实,工作质量和服务水平逐步提高,群众更加健康、家庭更加幸福、社会更加和谐,各项工作取得了明显成效。圆满完成全年引资目标任务。自评为优秀。 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||
公开11表 | ||||||||
部门:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 专项业务费 | |||||||
主管部门 | 昭通市计划生育协会 | 实施单位 | 昭通市计划生育协会 | |||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 9 | 9 | 3.81 | 10 | 42.33 | 7 | ||
其中:当年财政拨款 | 9 | 9 | 3.81 | — | 42.33 | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
专项业务费用于保证市计生协机关正常运转,各项工作任务顺利实施 | 完成2020年各项工作任务 | |||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出 指标 |
数量指标 | 任务目标完成率 | 100% | 42.33% | 50 | 30 | ||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益 指标 |
经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 改善全省计生协会服务条件 | 100% | 100.00% | 30 | 30 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
受益对象满意度 | 满意 | 100% | 10 | 10 | ||
其他需要说明的事项 | ||||||||
总分 | 100 | 97 | 优 |
部门整体支出绩效自评情况 | |||||
公开12表 | |||||
部门:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||||
一、部门基本情况 | (一)部门概况 | 昭通市计划生育协会是协助党委和政府动员、联系、组织广大群众参与、支持、配合全面建设小康社会、构建和谐社会、促进基层民主政治建设、做好人口与计划生育和性与生殖健康工作,推动人口与经济、社会、资源、环境协调发展的群团组织,为正处级参照公务员法管理的事业单位。预算安排足额保障2020年部门正常工作开展,包括工资支出和公用经费支出足额保障。市计生协会机关设2个业务科室。机关事业编制6名,在职在编7人,其中:常务副会长1名(正处级)、党组书记(正处级)1名、副会长兼秘书长1名(副处级)、正科级领导职数2名,非领导职数2名。公务用车保有量1辆,车改后车辆已按规定移交公务用车平台,无车辆预算。 | |||
(二)部门绩效目标的设立情况 | 昭通市计划生育协会以《昭通市计划生育协会预算绩效管理办法》规定的形式,设立了整体支出评价指标体系,包括:1.在职人员控制率在80%以下;2.“三公经费”变动率5%以下;3.预算完成率每年12月25日预算完成率达到100%;4.支付进度率每年6月30日达到60%以上;5.结转结余率为0,包干经费全部使用完成;6.结转结余变动率控制在20%以下;7.公用经费控制率达到100%;8.“三公经费”控制率5%以下;9.管理制度健全;10.资金使用合规性;11.预算信息公开率100%;12.固定资产利用率达95%以上。 | ||||
(三)部门整体收支情况 | 2020年, 计划生育协会收入为150.06万元,收入明细为一般预算收入146.25万元,项目经费3.81万元。支出为150.06万元。 | ||||
(四)部门预算管理制度建设情况 | 制定《昭通市计划生育协会预算绩效管理办法》 | ||||
二、绩效自评工作情况 | (一)绩效自评的目的 | 全方位满足单位精准、及时掌握自身各项指标运行情况、高效自查自评的需求,同时促进部门绩效自评与绩效管理等业务联动,促进绩效考评目的实质性落地。 | |||
(三)自评组织过程 | 1.前期准备 | 组织相关人员对预算绩效管理文件进行学习,结合我单位人员情况,完善各项管理制度,包干经费细化依据,评价指标体系中的各种纸质、电子材料进行清理核实,做到评有所依。 | |||
2.组织实施 | 根据市财政局下达我单位的经费文件和2020年的部门决算报表,各种检查考核文件,按省财政的要求进行自评。 | ||||
三、评价情况分析及综合评价结论 | 履职效益中的社会效益明显,重点支出是保障在职人员经费支出和各项社会保险支出,细化包干经费时做到依据充分,公平公正;下拨资金及时到位,年末上报决算及时准确。“三公经费”在预算数内有所节约,实现了节支增效;预算管理中的管理制度逐步有效建立健全;通过单位官网,信息公开及时完整得到有效保证。资产变动都按相关规定向财政部门报批或报备,实现了资产的规范管理。 | ||||
四、存在的问题和整改情况 | 存在整体支出评价指标设置不全面,需进一步完善部门整体支出指标体系的设置和建设。 | ||||
五、绩效自评结果应用 | 提高单位的财政资金使用效能,使各级领导和财务人员、经管人员按《预算法》办事,各项收支全部纳入预算管理,各项支出讲求使用效能,投入与产出能成正比。 | ||||
六、主要经验及做法 | 要做好部门整体支出绩效自评工作,要在年初制定各项评价指标,年内跟踪执行情况,年末对照进行检查考核,要把各项指标同全年的收入分别相结合,确保各项指标落到实处。 | ||||
七、其他需说明的情况 | 无 |
部门整体支出绩效自评表 | |||||
公开13表 | |||||
部门:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||||
目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2020年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
职责履行良好 | 资产管理 | 加强单位国有资产监督管理,收入支出纳入部门预算,创新资产管理方式。通过采取多种管理方式,把单位的国有资产归类集中,不断探索符合我单位的资产经营方式。 | 一是生产经营总体实现平稳运行,单位资产总额、收入、增加值和上缴税费等指标总体保持稳定;二是单位体制机制逐步完善,积极探索,对我单位管理上的针对性和有效性进一步增强;三是党建不断加强,党组织的政治核心作用进一步发挥;四是反腐倡廉建设不断深化,党风廉政建设和反腐败工作取得新的成效。 | 完成情况良好,较好的维持了单位正常运行及职工队伍稳定。 | |
履职效益明显 | 经济效益 | 为满足计生群众生产发展需要,市计生协积极争取中国计生协、省计生协项目资金予以帮扶,生育关怀、“暖心家园”“会员之家”等项目开展顺利运行平稳。 | 经济运行平稳。 | 2020年度昭通市计生协共实现收入150.06万元,其中一般公共预算财政拨款收入146.25万元,项目收入3.81万元。 | |
社会效益 | 很抓生殖健康咨询服务和优生优育指导,开展“幸福微笑-救助唇腭裂儿童”公益项目,狠抓流动人口服务,助力健康扶贫工作。狠抓权益维护,促进社会和谐稳定。助力健康昭通建设。取得当地政府部门和当地居民的广泛好评。 | 认真开展枢纽型社会组织创建探索和“三优化”工作,不断优化会员队伍结构。全市建立地方组织159个、基层组织1431个、会员之家1241个、文化团体183个,登记个人会员138385人,基本构建起横向到边,纵向到底的计划生育协会工作网络。 | 工作任务较好完成,经营活动有序开展,帮助特色计生家庭、计生群众等发展产业取得成效。 | ||
生态效益 | 坚持习总书记的“绿色青山就是金山银山”,执行严格的国家环保政策,自觉接受环保部门的检查指导。 | 自觉接受环保部门的检查指导。表明完成情况良好。 | 自觉接受环保部门的检查指导 | ||
社会公众或服务对象满意度 |
1.计生协项目验收合格率100% 2.项目成果报告评审一次性合格率100% 3.群众满意度在于85% |
完成情况良好 | 完成情况良好 | ||
预算配置科学 | 预算编制科学 | 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。 |
2020年部门预算批复中安排部门财政拨款收入150.06万元,其中:本年收入150.06万元。 2019年部门预算总支出150.06万元。 |
完成100% | |
基本支出足额保障 | 基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。) | 包干经费150.06万元,机关事业单位基本养老保险11.29万元,机关事业单位职业年金2.60万元,住房公积金7.46万元。 | 完成100% | ||
确保重点支出安排 | 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力 | 包干经费优先保障职工工资和基本养老保险、职业年金的缴纳。 | 完成100% | ||
严控“三公经费”支出 | 严控“三公经费”支出预算的目标及措施。 | 三公经费支出0.15万元 | 完成100% | ||
预算执行有效 | 严格预算执行 | 严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整 | 2020年预算基本支出:为150.06万元 | 完成100% | |
严控结转结余 | 严控结转结余资金的目标及措施 | 无结转结余 | 无结转结余 | ||
项目组织良好 | 项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。 | 投资计划分解(转发)用时达标率、项目开工率等指标均较好完成 | 完成情况良好 | ||
“三公经费”节支增效 | 对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施 | 三公”经费支出情况:2020年为0.15万元,其中:公务用车车辆运行费和因公出国出境费用为0万元。 | 与2019年9万元项目资金相比减少了5.19万元 | ||
预算管理规范 | 管理制度健全 | 财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。 | 《昭通市计划生育协会内部控制制度》 | 《云南省煤田地质局内部控制制度》 | |
信息公开及时完整 | 按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。 | 按照预算信息公开有关规定,及时完整将部门预决算信息在门户网站上进行公开。 | 按照预算信息公开有关规定,及时完整将部门预决算信息在门户网站上进行公开。 | ||
资产管理使用规范有效 | 健全资产管理制度、提高资产使用效率。 | 《昭通市计划生育协会预算绩效管理办法》 | 《昭通市计划生育协会预算绩效管理办法》 |